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      中注協發布上市公司2022年年報審計情況快報(第三期)

      2023-03-23 16:52

       

      2023323日,中注協發布上市公司2022年年報審計情況快報(第三期),全文如下

      一、會計師事務所出具上市公司年報審計報告總體情況

      2023316-322日,32家事務所共為179家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板65家,深市主板55家,創業板32家,科創板21家,北交所6家。從審計報告意見類型看,179家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調事項段的無保留意見,1家被出具帶持續經營事項段的無保留意見)。

      截至2023322日,35家事務所共為299家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表12),其中,滬市主板122家,深市主板92家,創業板49家,科創板28家,北交所8家。從審計報告意見類型看,299家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調事項段的無保留意見,1家被出具帶持續經營事項段的無保留意見)。

      2023316-322日,29家事務所共為140家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板65家,深市主板54家,創業板2家,科創板18家,北交所1家。從審計報告意見類型看,140家均被出具了無保留意見審計報告。

      截至2023322日,33家事務所共為239家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表34),其中,滬市主板120家,深市主板91家,創業板3家,科創板24家,北交所1家。從審計報告意見類型看,239家均被出具了無保留意見審計報告。

      二、出具帶強調事項段的無保留意見的財務報表審計報告情況

      *ST海倫。和信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了帶強調事項段的無保留意見的財務報表審計報告,【強調事項】內容如下:

      我們提醒報告使用者關注,如財務報表附注十三、2所述,海倫哲公司因涉嫌信息披露違法違規,20229月被中國證券監督管理委員會立案調查。202339日,海倫哲公司收到中國證券監督管理委員會江蘇監管局下發的《行政處罰及市場禁入事先告知書》(蘇證監罰字〔20231號),根據《行政處罰及市場禁入事先告知書》認定的情況,公司原子公司深圳連碩自動化科技有限公司(以下簡稱連碩科技2016-2019年合計虛增營業收入6.92億元、利潤總額2.89億元,導致公司2016-2019年年度報告存在虛假記載。海倫哲公司已于2020年對連碩科技進行了大幅減值準備處理,并于20216月完成了連碩科技100%股權的整體出售。連碩科技20162019年的財務造假行為,不會對公司2022年及以后的財務數據產生實質影響。最終處罰結果以中國證券監督管理委員會江蘇監管局出具的《行政處罰決定書》為準。

      本段內容不影響已發表的審計意見。

      三、出具帶持續經營事項段的無保留意見的財務報表審計報告情況

      煉石航空。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了帶持續經營事項段的無保留意見的財務報表審計報告,【與持續經營相關的重大不確定性】內容如下:

      我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注三所述,煉石航空2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-802,114,405.65元使得截至20221231日歸屬于母公司股東權益為-391,227,138.80元,上述事項,連同財務報表附注三、2所示的其他事項,表明存在可能導致對煉石航空持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。

      四、上市公司審計機構變更總體情況

      截至2023322日,共有50家事務所向中注協報備了上市公司財務報表審計機構變更信息,涉及上市公司393(詳見附表5)。后任事務所尚未報備變更信息的有40家,前任事務所尚未報備變更信息的有27家,前后任事務所均已報備變更信息的有326家。對于變更原因,有204家表示,是因上市公司業務發展或審計需要;有70家表示,是因前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有51家表示,是因根據規定需要輪換;有3家表示,是因上市公司根據集團、控股股東要求更換審計機構。

      截至2023322日,共有43家事務所向中注協報備了上市公司內部控制審計機構變更信息,涉及上市公司306(詳見附表6)。后任事務所尚未報備變更信息的有44家,前任事務所尚未報備變更信息的有54家,前后任事務所均已報備變更信息的有208家。

       

      附表:

      1.上市公司2022年度財務報表審計報告情況明細表(截至2023322日)

      2.事務所出具上市公司2022年度財務報表審計報告匯總表(截至2023322日)

      3.上市公司2022年度內部控制審計報告情況明細表(截至2023322日)

      4.事務所出具上市公司2022年度內部控制審計報告匯總表(截至2023322日)

      5.上市公司2022年度財務報表審計機構變更情況明細表(截至2023322日)

      6.上市公司2022年度內部控制審計機構變更情況明細表(截至2023322日)

       

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